
完善审计公告制度的对策和建议 (1)完善审计制度 鉴于当前地方审计机关双重领导带来的诸多缺点,有必要完善当前的审计制度。具体来说,就是用审计机关的垂直领导代替当...

1.物资管理内部审计 材料采购审计的主要内容包括材料采购计划、采购合同、采购招标、供应商选择、采购数量、采购成本、采购质量、材料保管、清算支付等。具体审计内容包...

工程施工管理内部审计主要围绕成本效率进行。通过对建设项目的监督,发现和纠正施工管理中存在的问题,及时堵塞漏洞,降低成本,提高效率,发现薄弱环节,提出对策和建...

加强医院内部审计工作的对策和建议 针对我国内部审计工作中存在的诸多问题,要从各方面入手,统筹协调,采取多种措施,确保我国内部审计能够适应医院管理的需要和医疗改...

一、引言 内部审计不同于外部审计。内部审计不仅要监督医院的经营活动,还要促进经营管理状况和经济效益的提高。随着医疗服务体制的改革和医院经营的市场化,我国医院内...

一、研究情况简介 审计专业主要培养能够在企事业单位、政府机构和社会中介机构从事会计和审计实务的实用人才。随着经济的发展和企业制度的完善,越来越多的企事业单位将...

内部审计在工程企业会计风险控制中的重要性 1.内部审计在工程企业风险管理中的作用 (1)识别和检查的作用 风险管理的主要环节是正确识别风险。一般来说,内部审计人员关注...

一、目前建筑企业存在会计风险 随着市场环境的不断变化,建筑企业之间的竞争日益激烈,风险也越来越大。最突出的问题是会计风险,主要表现在以下几个方面: 1.盲目签约...

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