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中国中小企业内部审计中存在的问题
中国中小企业内部审计中存在的问题

一、内部审计简述 关于内部审计,不同的组织或学者有不同的定义。内部审计的创始人索耶将内部审计定义为:独立评估组织中的各种业务控制,以确认是否可以实现四个目标:...

关于干部任职审计的构想
关于干部任职审计的构想

任贤选能造福社会,离不开审计。目前,老虎太多,苍蝇太多,说明干部任免存在很多问题。通过干部任职审计,可以把避免权力腐败的第一关放在首位,增强领导干部勤政的观...

干部任职审计中存在的问题
干部任职审计中存在的问题

干部任职审计中存在的问题 老虎之所以能顺利进入领导岗位,与就业审计不完善有很大关系。 1.忽略任期审计和任期审计。中国非常重视离职审计。因为离职,一般只是走过场。...

进一步完善内部控制审计意见
进一步完善内部控制审计意见

进一步完善内部控制审计意见 1.建立健全内部控制审计相关法律法规。虽然《指引》和《基本规范》强制性规定了内部控制审计的披露,但相关处罚措施没有明确规定,明显不利...

内部控制审计对年度报告审计意见的影响
内部控制审计对年度报告审计意见的影响

内部控制审计对年度报告审计意见的影响所反映的问题 1.实施范围不全面,缺乏强制处罚措施。《企业内部控制配套指引》明确指出,实施企业内部控制标准体系的公司必须对企...

比较审计结论公告公开信息
比较审计结论公告公开信息

比较审计结论公告公开信息 (1)中国和加拿大审计署职能简介 加拿大审计署属于国会。审计内容主要包括三个方面:一是审计联邦政府的年度财务报表,主要审查财务报表的合...

审计结论公开时效性的比较
审计结论公开时效性的比较

(1)审计结论公开时效性的比较 及时性是决定审计信息披露效果的重要因素。所谓及时性,主要是指审计结论能否及时向公众披露。本文选择从审计工作完成到审计结论公告发...

反映审计署政务管理活动信息公示情况的比较
反映审计署政务管理活动信息公示情况的比较

反映审计署政务管理活动信息公示情况的比较 本文主要从反映审计署基本概况的信息公示、监管审计署的信息公示、网站设置对用户需求的关注三个方面进行了比较。结果如表...

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