
施工工程造价审计方法应用 1. 义乌某住宅工程,框架结构,共11层,2-11层均为2.9m,一层为2.2m架空层。工程挑檐为31.7米。m,桩基内墙为仿瓷涂料,外墙为枯石,总建筑面积6132...

工程造价审计是及时调整工程造价的重要程序和手段。审查的意义有利于控制成本,克服和防止预算超支,加强固定投资,节约建设资金。内部审计人员遵循独立性、客观性、合...

企业内控制度审计的概念和内容 内部控制审计是确定和评价企业内部控制有效性的过程。根据COSO框架,企业内部控制包括控制环境、风险评估过程、信息系统和过程、控制活动...

完善内部控制审计对策 结合COSO委员会内部控制的五个要素理论,笔者从以下几个方面提出了完善企业内部控制的措施: 1. 改善公司内部环境的质量对内部控制的设计和实施有影响...

在国际金融危机的背景下,各国政府监管部门和企业界对企业内部控制的重视程度进一步提高。监管部门的重点从单纯关注财务报表本身的稳定性转向确保财务报表可靠性机制的...

研究项目审计计划管理的有效策略 (1)完善审计项目计划结构,完善审计管理和监督 建立全面的审计项目计划管理合作机制,提高审计项目计划实施管理能力,解决潜在风险。...

国家治理是指国家机关通过运行和配备国家权力,通过安排制度来实现一定的国家目标。在治理过程中,他们经常与其他主体合作,共同管理公共事务,以确保国家的发展和安全...

农村财务审计中存在的问题 1.农村财务管理混乱。审计规定要求被审计公司如实提供财务收支计划及其实施情况、会计报表、合同等相关资料;目前,村级会计处理存在于会计账...

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